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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007776
Monto de la Factura
₲ 3.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171586
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.518.633

Retención DNCP
₲ 13.185
Retención IVA
₲ 100.909
Retención Renta
₲ 67.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
128/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-117091
Monto Contrato
₲ 19.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.924.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.924.540

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300708
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3