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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0038441
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171477
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.891

Retención DNCP
₲ 21.382
Retención IVA
₲ 163.636
Retención Renta
₲ 109.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-104721
Monto Contrato
₲ 43.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.820.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.820.966

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285107
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR - AD REFERENDUM 2015
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3