Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000670
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.002.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            150967
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-11-2015
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            12-01-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-01-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 952.884
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 3.571
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 27.327
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 18.218
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JUAN RODRIGUEZ
        
                                    RUC
                            
            2514872-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            57/2015
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12005-15-109302
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 12.420.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 10.680.385
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 10.680.385
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            291581
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
        
                                    Convocante
                            
            Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando de la Armada Uoc 3
        