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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001233
Monto de la Factura
₲ 6.340.740
Nro. Solicitud de Transferencia
150683
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
12-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.029.929

Retención DNCP
₲ 22.596
Retención IVA
₲ 172.929
Retención Renta
₲ 115.286
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111852
Monto Contrato
₲ 14.599.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.977.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.977.505

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289303
Nombre de la Licitación
Adq. de Tintas y Toner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4