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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0018131
Monto de la Factura
₲ 4.888.525
Nro. Solicitud de Transferencia
75436
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.648.899

Retención DNCP
₲ 17.421
Retención IVA
₲ 133.323
Retención Renta
₲ 88.882
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-113989
Monto Contrato
₲ 5.796.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.553.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.553.283

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289374
Nombre de la Licitación
Adq. de Recarga de Extintores de Incendio, Oxigeno y Nitrogeno
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4