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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002609
Monto de la Factura
₲ 3.714.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107387
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.531.947

Retención DNCP
₲ 13.235
Retención IVA
₲ 101.291
Retención Renta
₲ 67.527
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
51/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-109329
Monto Contrato
₲ 10.374.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.845.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.845.162

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291593
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3