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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006725
Monto de la Factura
₲ 12.566.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147913
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.950.038

Retención DNCP
₲ 44.780
Retención IVA
₲ 342.709
Retención Renta
₲ 228.473
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
142/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-115116
Monto Contrato
₲ 35.877.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.118.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.118.374

Datos de la Licitación

ID de Licitación
299997
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINAS VARIAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5