Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000567
Monto de la Factura
₲ 23.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114615
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.872.581
Retención DNCP
₲ 81.964
Retención IVA
₲ 627.273
Retención Renta
₲ 418.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E
RUC
80026678-1
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-107898
Monto Contrato
₲ 23.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.872.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.872.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289552
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADOR ELÉCTRICO Y CORTA CESPED
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2