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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021432
Monto de la Factura
₲ 37.335.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148631
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.783.556

Retención DNCP
₲ 137.005
Retención IVA
₲ 715.435
Retención Renta
₲ 699.004
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR MOISEES CAJE SILVA
RUC
2379855-6
Número de Contrato
103/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-114153
Monto Contrato
₲ 133.636.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.399.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.399.253

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294114
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Farmaceuticos y Odontologicos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1