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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000223
Monto de la Factura
₲ 9.479.800
Nro. Solicitud de Transferencia
105402
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
16-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.015.117

Retención DNCP
₲ 33.783
Retención IVA
₲ 258.540
Retención Renta
₲ 172.360
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LIONEL MARIA CRISTALDO RIENZZI
RUC
1067069-6
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-109706
Monto Contrato
₲ 68.130.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.500.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.500.090

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289565
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE COMEDOR Y MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2