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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002561
Monto de la Factura
₲ 13.106.400
Nro. Solicitud de Transferencia
90744
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
25-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.463.949

Retención DNCP
₲ 46.706
Retención IVA
₲ 357.447
Retención Renta
₲ 238.298
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-108476
Monto Contrato
₲ 15.079.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.340.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.340.236

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289549
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2