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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016036
Monto de la Factura
₲ 750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150142
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 747.273

Retención DNCP
₲ 2.727
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-106344
Monto Contrato
₲ 3.571.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.558.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.558.174

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289147
Nombre de la Licitación
Productos de Artes Gráficas e Impresiones (Ad Referéndum)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2