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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000711
Monto de la Factura
₲ 2.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135913
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.653.239

Retención DNCP
₲ 9.943
Retención IVA
₲ 76.091
Retención Renta
₲ 50.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
96/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-113251
Monto Contrato
₲ 8.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.190.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.190.891

Datos de la Licitación

ID de Licitación
297606
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3