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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000042
Monto de la Factura
₲ 10.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104529
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.925.593

Retención DNCP
₲ 39.862
Retención IVA
₲ 284.727
Retención Renta
₲ 189.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
78/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111267
Monto Contrato
₲ 72.192.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.651.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.651.590

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285722
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SERVICIO DE COMUNICACION POR FIBRA OPTICA Y DE INTERNET PARA EL COMANDO LOGISTICO
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5