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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000223
Monto de la Factura
₲ 15.017.050
Nro. Solicitud de Transferencia
120090
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.280.942

Retención DNCP
₲ 53.515
Retención IVA
₲ 409.556
Retención Renta
₲ 273.037
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-104612
Monto Contrato
₲ 74.436.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.905.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.905.381

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285263
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Resma de Papel con Criterios de Sustentabilidad (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4