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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-4699280
Monto de la Factura
₲ 4.699.280
Nro. Solicitud de Transferencia
151000
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
12-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.468.930

Retención DNCP
₲ 16.747
Retención IVA
₲ 128.162
Retención Renta
₲ 85.441
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-104612
Monto Contrato
₲ 74.436.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.905.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.905.381

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285263
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Resma de Papel con Criterios de Sustentabilidad (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4