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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002374
Monto de la Factura
₲ 6.433.500
Nro. Solicitud de Transferencia
74741
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.118.141

Retención DNCP
₲ 22.927
Retención IVA
₲ 175.459
Retención Renta
₲ 116.973
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-105035
Monto Contrato
₲ 94.067.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.456.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.456.197

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285270
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4