Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-004-0002374
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 6.433.500
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            74741
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-06-2015
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            11-08-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-08-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 6.118.141
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 22.927
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 175.459
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 116.973
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
        
                                    RUC
                            
            80033363-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            31
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12005-15-105035
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 94.067.200
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 89.456.197
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 89.456.197
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            285270
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes (Ad Referendum)
        
                                    Convocante
                            
            Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
        