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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000002
Monto de la Factura
₲ 18.449.200
Nro. Solicitud de Transferencia
46678
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.544.854

Retención DNCP
₲ 65.746
Retención IVA
₲ 503.160
Retención Renta
₲ 335.440
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LAS SIETE COLINAS S.R.L.
RUC
80085288-5
Número de Contrato
27/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-105825
Monto Contrato
₲ 135.914.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.252.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.252.408

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286327
Nombre de la Licitación
REPUESTO PARA VEHICULOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5