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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001221
Monto de la Factura
₲ 3.092.500
Nro. Solicitud de Transferencia
120251
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.940.911

Retención DNCP
₲ 11.021
Retención IVA
₲ 84.341
Retención Renta
₲ 56.227
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111822
Monto Contrato
₲ 4.908.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.750.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.750.308

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289266
Nombre de la Licitación
Adq. de Elementos de Aseo Personal e Insumos de Limpieza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4