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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002764
Monto de la Factura
₲ 16.951.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102380
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.120.093

Retención DNCP
₲ 60.407
Retención IVA
₲ 462.300
Retención Renta
₲ 308.200
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
70/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-110577
Monto Contrato
₲ 62.182.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.256.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.256.194

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288728
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5