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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000115
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168193
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.997.061

Retención DNCP
₲ 7.484
Retención IVA
₲ 57.273
Retención Renta
₲ 38.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OLGA MERCEDES BARRETO RIVAS
RUC
3386961-8
Número de Contrato
155
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-116720
Monto Contrato
₲ 2.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.997.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.997.061

Datos de la Licitación

ID de Licitación
297114
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPO DE FAX
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5