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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000288
Monto de la Factura
₲ 3.495.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120994
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.323.682

Retención DNCP
₲ 12.455
Retención IVA
₲ 95.318
Retención Renta
₲ 63.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
108/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-115137
Monto Contrato
₲ 13.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.443.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.443.246

Datos de la Licitación

ID de Licitación
297612
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3