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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001078
Monto de la Factura
₲ 4.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150106
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.060.692

Retención DNCP
₲ 15.217
Retención IVA
₲ 116.455
Retención Renta
₲ 77.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CENTRAL INALAMBRICA DE MONITOREO DE ALARMAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80021498-6
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111628
Monto Contrato
₲ 33.756.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.101.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.101.437

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289870
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2