Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002740
Monto de la Factura
₲ 38.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129437
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.555.467
Retención DNCP
₲ 146.808
Retención IVA
₲ 1.003.636
Retención Renta
₲ 669.089
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
101/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111536
Monto Contrato
₲ 129.085.653
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.808.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.808.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297240
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehiculos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5
