Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017536
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135709
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.818
Retención DNCP
₲ 2.182
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
55/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-109336
Monto Contrato
₲ 52.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.413.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.413.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291602
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS Y REPUESTOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3