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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0025561
Monto de la Factura
₲ 7.860.450
Nro. Solicitud de Transferencia
133982
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
23-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.518.689

Retención DNCP
₲ 28.630
Retención IVA
₲ 167.059
Retención Renta
₲ 146.072
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISPROMEH S.R.L
RUC
80049297-8
Número de Contrato
73/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-110857
Monto Contrato
₲ 18.654.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.933.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.933.276

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291619
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3