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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002987
Monto de la Factura
₲ 15.195.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114139
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.450.169

Retención DNCP
₲ 54.149
Retención IVA
₲ 414.409
Retención Renta
₲ 276.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
71/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-109588
Monto Contrato
₲ 91.285.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.884.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.884.896

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288843
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales e Insumos para la Construcción
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5