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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002527
Monto de la Factura
₲ 2.516.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89794
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.392.671

Retención DNCP
₲ 8.966
Retención IVA
₲ 68.618
Retención Renta
₲ 45.745
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
71/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-109588
Monto Contrato
₲ 91.285.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.884.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.884.896

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288843
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales e Insumos para la Construcción
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5