Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000692
Monto de la Factura
₲ 2.844.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47139
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2016
Fecha de la Transferencia
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.704.592
Retención DNCP
₲ 10.135
Retención IVA
₲ 77.564
Retención Renta
₲ 51.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
81/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111780
Monto Contrato
₲ 57.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.306.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.306.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291230
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE USO ELECTRONICO Y DE COMPUTACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3