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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000868
Monto de la Factura
₲ 4.202.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63480
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.996.026

Retención DNCP
₲ 14.974
Retención IVA
₲ 114.600
Retención Renta
₲ 76.400
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-106953
Monto Contrato
₲ 15.195.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.450.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.450.170

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285232
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Serv. de Mant y Rep de Aondicionador de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4