Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002228
Monto de la Factura
₲ 6.802.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59284
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.466.847
Retención DNCP
₲ 25.971
Retención IVA
₲ 185.509
Retención Renta
₲ 123.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
21/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-104646
Monto Contrato
₲ 49.099.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.690.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.690.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5