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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000338
Monto de la Factura
₲ 2.655.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119728
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.524.857

Retención DNCP
₲ 9.461
Retención IVA
₲ 72.409
Retención Renta
₲ 48.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Engracia Zarate de Servian
RUC
673875-3
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-106956
Monto Contrato
₲ 12.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.155.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.155.981

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285232
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Serv. de Mant y Rep de Aondicionador de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4