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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003242
Monto de la Factura
₲ 5.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148427
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.775.571

Retención DNCP
₲ 17.883
Retención IVA
₲ 138.273
Retención Renta
₲ 138.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
000017,000018,001,003,11,05,06
Código de Contratación (CC)
CD-28005-20-193228
Monto Contrato
₲ 20.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.621.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.985.514

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385438
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado