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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-002-0001618
Monto de la Factura
₲ 1.828.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63392
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2019
Fecha de la Transferencia
05-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.821.353

Retención DNCP
₲ 6.647
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-14001-18-162000
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.908.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.908.337

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347313
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SELLOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica