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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-002-0001647
Monto de la Factura
₲ 2.124.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85556
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.000.654

Retención DNCP
₲ 7.492
Retención IVA
₲ 57.927
Retención Renta
₲ 57.927
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-14001-18-162000
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.908.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.908.337

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347313
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SELLOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica