Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            004-002-0000839
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.250.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            162941
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-11-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            16-01-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-01-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.119.336
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 7.936
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 61.364
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 61.364
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80002358-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            3
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-14001-18-162000
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 16.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 12.908.337
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 12.908.337
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            347313
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE SELLOS
        
                                    Convocante
                            
            Contraloría General de la República (C.G.R.)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Contraloria General de la Republica
        