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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0009049
Monto de la Factura
₲ 919.200
Nro. Solicitud de Transferencia
17972
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
15-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 915.857

Retención DNCP
₲ 3.343
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12002-16-124543
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.435.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.435.423

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308500
Nombre de la Licitación
Servicio de Café
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica