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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0008329
Monto de la Factura
₲ 800.100
Nro. Solicitud de Transferencia
147827
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2016
Fecha de la Transferencia
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 797.191

Retención DNCP
₲ 2.909
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12002-16-124543
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.435.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.435.423

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308500
Nombre de la Licitación
Servicio de Café
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica