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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0095706
Monto de la Factura
₲ 2.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81707
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2011
Fecha de la Transferencia
28-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.860.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANTA CLARA SA CENTRO MEDICO PRIVADO
RUC
80002917-8
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-29543
Monto Contrato
₲ 30.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.958.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.958.944

Datos de la Licitación

ID de Licitación
221914
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA UMBRAL
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional