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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000232
Monto de la Factura
₲ 9.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94678
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2011
Fecha de la Transferencia
04-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.140.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
020/2011
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-34873
Monto Contrato
₲ 9.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.691.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.691.973

Datos de la Licitación

ID de Licitación
221882
Nombre de la Licitación
IMPRESIÓN DE TRIPTICOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales