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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006024
Monto de la Factura
₲ 1.977.200
Nro. Solicitud de Transferencia
161838
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
06-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.862.378

Retención DNCP
₲ 6.974
Retención IVA
₲ 53.924
Retención Renta
₲ 53.924
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MUEBLES KT S.R.L.
RUC
80014026-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-28004-19-169906
Monto Contrato
₲ 39.863.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.706.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.548.609

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355112
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Aires y Muebles Add Referendum Plurianual
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado