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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007254
Monto de la Factura
₲ 13.189.660
Nro. Solicitud de Transferencia
49592
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
01-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.189.660

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
01/2011
Código de Contratación (CC)
CD-23009-11-27140
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.797.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.797.877

Datos de la Licitación

ID de Licitación
208775
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores