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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001010
Monto de la Factura
₲ 75.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209034
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.578.409

Retención DNCP
₲ 264.545
Retención IVA
₲ 2.045.455
Retención Renta
₲ 2.045.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
50/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-222640
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.578.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.578.409

Datos de la Licitación

ID de Licitación
420838
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones menores de obras para la Comisión Nacional de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio Tangible de la Historia del Paraguay
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional