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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
006-003-0000536
Monto de la Factura
₲ 1.060.646
Nro. Solicitud de Transferencia
88596
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2023
Fecha de la Transferencia
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 998.115

Retención DNCP
₲ 3.741
Retención IVA
₲ 28.927
Retención Renta
₲ 28.927
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-217586
Monto Contrato
₲ 44.916.302
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.268.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.268.275

Datos de la Licitación

ID de Licitación
413018
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales