Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002542
Monto de la Factura
₲ 12.652.412
Nro. Solicitud de Transferencia
148416
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
16-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.792.048
Retención DNCP
₲ 44.168
Retención IVA
₲ 345.066
Retención Renta
₲ 460.088
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
24/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-217264
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.997.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.997.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415827
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos informáticos del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional
