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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008237
Monto de la Factura
₲ 9.467.283
Nro. Solicitud de Transferencia
126834
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
19-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.909.143

Retención DNCP
₲ 33.394
Retención IVA
₲ 258.199
Retención Renta
₲ 258.199
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115-5
Número de Contrato
43/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-222570
Monto Contrato
₲ 139.238.514
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.064.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.064.793

Datos de la Licitación

ID de Licitación
420934
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de mamparas y cielorraso, colocación de piso vinílico para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional