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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005422
Monto de la Factura
₲ 2.530.358
Nro. Solicitud de Transferencia
131140
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
18-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.358.294

Retención DNCP
₲ 8.833
Retención IVA
₲ 69.010
Retención Renta
₲ 92.013
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO ANTARES S.A.
RUC
80078672-6
Número de Contrato
39/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-221783
Monto Contrato
₲ 54.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.544.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.544.453

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421341
Nombre de la Licitación
Servicio de transporte terrestre para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional