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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004370
Monto de la Factura
₲ 2.469.642
Nro. Solicitud de Transferencia
212350
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.324.045

Retención DNCP
₲ 8.711
Retención IVA
₲ 67.354
Retención Renta
₲ 67.354
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO ANTARES S.A.
RUC
80078672-6
Número de Contrato
39/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-221783
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.448.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.448.382

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421341
Nombre de la Licitación
Servicio de transporte terrestre para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional