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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001383
Monto de la Factura
₲ 5.596.775
Nro. Solicitud de Transferencia
74700
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.297.515

Retención DNCP
₲ 20.190
Retención IVA
₲ 117.909
Retención Renta
₲ 156.113
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Corporacion Agartha
RUC
80091587-9
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-212646
Monto Contrato
₲ 18.348.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.425.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.425.123

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408245
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios para el Centro de Bienestar Infantil del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional