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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000233
Monto de la Factura
₲ 4.575.500
Nro. Solicitud de Transferencia
182316
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.305.755

Retención DNCP
₲ 16.139
Retención IVA
₲ 124.786
Retención Renta
₲ 124.786
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAETA INGENIERIA de FRANCYS DANIEL MARECO
RUC
4181507-6
Número de Contrato
01-02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-217822
Monto Contrato
₲ 34.953.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.892.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.892.550

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408336
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo